近日,集團2025年財務報表審計工作已順利接近尾聲。本次審計覆蓋集團本部及各權屬子公司,通過全面、細致的專業(yè)化檢查,不僅完成了財務工作的年度例行檢視,更實現了對集團財務規(guī)范的系統(tǒng)梳理、內部管理的持續(xù)強化,為集團高質量穩(wěn)健發(fā)展筑牢合規(guī)屏障。
為確保審計工作的權威性與專業(yè)性,本次財務報表審計由集團牽頭,聯(lián)合外部專業(yè)審計機構共同推進,全程嚴格遵循國家財經法規(guī)及集團內部管理制度,按既定流程有序開展。審計團隊聚焦2025年度核心財務數據,通過現場查驗原始憑證、逐筆核驗銀行流水、深度訪談相關人員等多元化方式,對集團及各權屬子公司的大額資金往來、成本費用核算、財務內控執(zhí)行等重點領域進行了全方位、穿透式核查,確保財務數據的真實性、準確性與完整性。
本次審計不僅是財務工作的年度例行檢視,更是對集團整體管理與內控水平的檢驗與肯定。下一步,集團將以本次審計為起點,持續(xù)完善“審計-監(jiān)督-提升”的閉環(huán)管理機制,進一步鞏固財務管控體系,不斷提升財務管理的規(guī)范化、精細化水平。集團將始終堅守合規(guī)經營底線,以更堅實的財務管控、更完善的內部治理,為集團戰(zhàn)略目標的實現與長遠可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
編輯:程寧遠
一審:金秋香
二審:蔡婷婷
三審:倪田田